問題已解決
老師好 我們是被**方 成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是根據(jù)開出的發(fā)票確定收入 按收入提供的成本來結(jié)轉(zhuǎn)的嗎 不是把所有的工程施工都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里對不對
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速問速答同學您好! 您好! 您好,作為被**方,成本結(jié)轉(zhuǎn)時確實需根據(jù)開出發(fā)票確定收入,并按此收入對應的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。并非將所有工程施工成本均轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。成本結(jié)轉(zhuǎn)需準確對應收入,確保財務數(shù)據(jù)真實反映經(jīng)營情況。
03/30 15:48
84784986
03/30 15:55
其余的工程施工成本 等確定收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
03/30 16:06
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
84784986
03/30 16:14
老師 自己的項目和別人**我們的項目結(jié)轉(zhuǎn)一樣嗎 我們**別人的項目需要做賬嗎?
易 老師
03/30 16:18
是的 1是一樣的,不一樣不是查到就大麻煩了,2這 是要記賬的
84784986
03/30 16:30
老師 **別人的怎么做賬?
易 老師
03/30 16:36
同學您好,主要是掛扣不是法律允許的,處理就沒有規(guī)范標準,通常參照一般業(yè)務處理
易 老師
03/30 16:36
參考:被**方:
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入(**收入)
貸:其他應付款-**方
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應商:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784986
03/30 16:47
好的 謝謝老師?
易 老師
03/30 16:53
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
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