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老師好 我們是被**方 成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是根據(jù)開出的發(fā)票確定收入 按收入提供的成本來結(jié)轉(zhuǎn)的嗎 不是把所有的工程施工都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里對不對

84784986| 提問時間:03/30 15:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 您好! 您好,作為被**方,成本結(jié)轉(zhuǎn)時確實需根據(jù)開出發(fā)票確定收入,并按此收入對應的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。并非將所有工程施工成本均轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。成本結(jié)轉(zhuǎn)需準確對應收入,確保財務數(shù)據(jù)真實反映經(jīng)營情況。
03/30 15:48
84784986
03/30 15:55
其余的工程施工成本 等確定收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
03/30 16:06
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
84784986
03/30 16:14
老師 自己的項目和別人**我們的項目結(jié)轉(zhuǎn)一樣嗎 我們**別人的項目需要做賬嗎?
易 老師
03/30 16:18
是的 1是一樣的,不一樣不是查到就大麻煩了,2這 是要記賬的
84784986
03/30 16:30
老師 **別人的怎么做賬?
易 老師
03/30 16:36
同學您好,主要是掛扣不是法律允許的,處理就沒有規(guī)范標準,通常參照一般業(yè)務處理
易 老師
03/30 16:36
參考:被**方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(**收入) 貸:其他應付款-**方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方和**方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 **方: 根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784986
03/30 16:47
好的 謝謝老師?
易 老師
03/30 16:53
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