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月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 涉及到預(yù)交稅款和進(jìn)項(xiàng)稅額 可以這樣記分錄嗎

84785042| 提問時(shí)間:03/29 13:57
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中級-小英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,學(xué)員,可以這樣子寫分錄哈
03/29 13:57
84785042
03/29 13:59
預(yù)繳的稅款比實(shí)際抵扣的要多 ? 分錄上會有余額嗎
中級-小英老師
03/29 14:02
你好,學(xué)員,你之前預(yù)繳的分錄怎么寫的呢,預(yù)繳的科目是沒有余額的
84785042
03/29 14:04
老師您看下 ?順序有點(diǎn)倒了 ?
中級-小英老師
03/29 14:06
你好,學(xué)員,你看下科目余額表,分錄不太好看,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有金額,次月繳納沖平這個(gè)科目就好了,你之前掛的預(yù)繳稅金是借方對吧,那你這次分錄不就沖平了
84785042
03/29 14:07
好的 ? 謝謝老師
中級-小英老師
03/29 14:08
你好,學(xué)員,不用客氣哈
84785042
03/29 14:16
老師再問一下 ?建筑行業(yè)投標(biāo)保函 應(yīng)該掛什么會計(jì)科目
84785042
03/29 14:17
不退回的 ?花錢開的保函
中級-小英老師
03/29 14:18
你好,學(xué)員,掛管理費(fèi)用科目核算哈
84785042
03/29 14:21
借 其他應(yīng)付款 ? 貸 銀行存款 ?可以嗎
中級-小英老師
03/29 14:23
你好,學(xué)員,你不是說不退回嗎?那你掛其他應(yīng)付款,那后期其他應(yīng)付款科目怎么平呢
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