問題已解決

老師,請問下,這個是我做的內(nèi)賬,中途建賬的,老板給我的數(shù)據(jù),我這樣子做有啥問題嗎?

84785021| 提問時間:03/28 17:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,您也只能是根據(jù)這個來建賬的
03/28 17:21
84785021
03/28 17:28
好的吧,有啥問題嗎?
東老師
03/28 17:29
沒問題,根據(jù)這個建賬就可以了
84785021
03/28 17:30
如果實(shí)收資本沒有的情況下,是不是把這個差額記到未分配利潤里面或者說其他應(yīng)付款老板那里
東老師
03/28 17:34
對,你倒擠的話就只能放到這個科目里面
84785021
03/28 17:35
或者其他應(yīng)付款老板,可以嗎
東老師
03/28 17:37
可以呀!這個兩個科目都行,但是我覺得未分配利潤好點(diǎn)
84785021
03/28 17:38
為啥利潤分配未分配利潤好點(diǎn)呢
東老師
03/28 17:38
其他應(yīng)付款不是屬于往來款嗎,將來還是得歸還呢
84785021
03/28 17:38
我們是個體工商戶,錢都是老板的呀
東老師
03/28 17:39
哦,要是個體戶這個就沒啥區(qū)別了
84785021
03/28 17:41
做利潤分配未分配利潤和其他應(yīng)付款都可以是吧
東老師
03/28 17:44
對,沒問題,肯定都是可以的
84785021
03/28 17:47
我現(xiàn)在建立的期初科目,后期都能沖平嗎?
東老師
03/28 17:48
可以,后期通過賬上調(diào)整科目是可以的
84785021
03/28 17:48
咋調(diào)整,你給我舉個例子根據(jù)我現(xiàn)在給你的資產(chǎn)負(fù)債表
東老師
03/28 17:50
比如說短期借款到期,借短期借款 貸銀行存款
84785021
03/28 17:52
到時候沖掉就可以了是吧
東老師
03/28 17:53
對,到時候沖銷了就成了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~