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我們是家具商場,商戶交1萬貨款返現(xiàn)600,這600給商戶,商戶用這600抵租金該怎么寫分錄?

84784952| 提問時間:03/28 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你開發(fā)票是開1萬還是開9400?
03/28 16:17
84784952
03/28 16:32
不開發(fā)票啊
宋生老師
03/28 16:34
你好,如果是這樣子的話,這個600,就建議你借其他應(yīng)付款我,貸應(yīng)收賬款-租金
84784952
03/28 16:36
其他應(yīng)付款二級是什么?我們抵租金直接記入主營業(yè)務(wù)收入了?
宋生老師
03/28 16:39
你好,這個你按照客戶名稱來設(shè)計。 是的,這個租金算是你們的主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
84784952
03/28 16:41
不是啊,我們返現(xiàn)款抵租金可多啊,不可能每一個都二級記入。客戶名吧?
宋生老師
03/28 16:41
你好,這個看你自己的二級科目,企業(yè)自己定,我只是說按客戶來,這樣子以后好查一些。
84784952
03/28 16:43
借:其他應(yīng)付款-返現(xiàn)款 貸:主營業(yè)務(wù)收入???
宋生老師
03/28 16:45
你好,是的。就是這樣了
84784952
03/28 16:51
但是為什么要記入其他應(yīng)付款呢?
宋生老師
03/28 16:55
你好,因為你實際上沒有給這筆錢給他。 你可以這樣理解,借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款-返現(xiàn)
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