問題已解決

老師,公司采購(gòu)貨物,款已付,貨已回,發(fā)票未收到,怎么做賬務(wù)處理?

84785030| 提問時(shí)間:03/28 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你借庫存商品暫估貸,銀行存款。
03/28 15:04
84785030
03/28 15:05
不是很明白
84785030
03/28 15:05
不用做預(yù)付賬款嗎
宋生老師
03/28 15:06
因?yàn)槟阋呀?jīng)收到貨了。
84785030
03/28 15:10
這樣做,不是不知道預(yù)付了哪一家款了嗎?
宋生老師
03/28 15:10
你好!你要做預(yù)付,可以先預(yù)付,再暫估
84785030
03/28 15:14
做完預(yù)付,再暫估的分錄是什么樣的?
宋生老師
03/28 15:19
你好!也是一樣的。借庫存商品暫估貸預(yù)付賬款
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