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老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款減壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)負(fù)債表余額是負(fù)數(shù)了,這樣可以嗎?

84785017| 提問時間:03/28 10:15
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
那就是你計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不對了,每次你計(jì)算的壞賬準(zhǔn)備是應(yīng)有余額,不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
03/28 10:16
王小山老師
03/28 10:18
你其他應(yīng)收款是不是也計(jì)提壞賬準(zhǔn)備了
84785017
03/28 10:19
應(yīng)收賬款這個月收回來了,現(xiàn)在沒有余額了,計(jì)提的壞賬也是這個月調(diào)回來嗎?
84785017
03/28 10:20
其他應(yīng)收款沒計(jì)提
王小山老師
03/28 10:20
應(yīng)收賬款收回,需要同時結(jié)轉(zhuǎn)你的壞賬準(zhǔn)備的
王小山老師
03/28 10:21
轉(zhuǎn)銷你的壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
84785017
03/28 10:25
實(shí)務(wù)中也是這樣做嗎?
84785017
03/28 10:26
實(shí)務(wù)中不是在年末做一次壞賬準(zhǔn)備計(jì)提和沖回嗎?
王小山老師
03/28 10:26
是的,你收回的是扣除壞賬準(zhǔn)備后的余額的話就是這樣做分錄
84785017
03/28 10:30
月度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款暫時負(fù)數(shù)沒問題吧
王小山老師
03/28 10:35
你在報季報之前調(diào)整了就可以,因?yàn)樨?cái)務(wù)報表是季度申報的
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