問題已解決
老師,賬上有之前的會計2019年多計提的職工教育經(jīng)費,計入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你如果想簡單處理,就做紅字憑證沖減。
03/28 09:41
84784947
03/28 09:45
直接沖管理費用,還是沖利潤分配-未分配利潤呢?
宋生老師
03/28 09:45
你好,這個沖減未分配利潤。
84784947
03/28 09:49
老師,
借:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費,貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
宋生老師
03/28 09:51
你好,是的,就是這樣子。
閱讀 2657