問題已解決

老師,賬上有之前的會計2019年多計提的職工教育經(jīng)費(fèi),計入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?

84784947| 提問時間:03/28 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你如果想簡單處理,就做紅字憑證沖減。
03/28 09:41
84784947
03/28 09:45
直接沖管理費(fèi)用,還是沖利潤分配-未分配利潤呢?
宋生老師
03/28 09:45
你好,這個沖減未分配利潤。
84784947
03/28 09:49
老師, 借:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
宋生老師
03/28 09:51
你好,是的,就是這樣子。
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