問題已解決
老師好,匯算清繳業(yè)務招待費我有其中一部分沒有發(fā)票,匯算清繳表該怎么填寫,業(yè)務招待費寫所有還是扣除無發(fā)票部分,扣除類還要不要納稅調(diào)增
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速問速答您好,業(yè)務招待費沒有部分不能稅前扣除,這部分直接調(diào)增的。
03/27 17:47
84784996
03/27 17:51
就是賬載金額填實際數(shù),稅前扣除那里填(實際金額-無票支出)*60%是嗎
微微老師
03/27 17:59
您好,是的,是這樣理解的。
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