問題已解決

老師,請問一下公司采購商品已經(jīng)到了,也已經(jīng)付款了,但是發(fā)票下月初才開過來這種情況怎么做賬??

84784963| 提問時間:03/27 16:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
可以先暫估入賬。借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估 等發(fā)票到了以后沖銷暫估的會計(jì)分錄,再按照發(fā)票做賬
03/27 16:47
84784963
03/27 16:49
但是我已經(jīng)做賬了,也確認(rèn)一定能夠收到票,我們是小規(guī)模,可不可以,借:庫存商品貸:銀行存款
東老師
03/27 16:49
也可以這么做,拿到發(fā)票以后再付在后面
84784963
03/27 16:49
然后收到票附在這個月做賬的原始憑證后面
東老師
03/27 16:50
沒問題,你這么做也可以的
84784963
03/27 16:50
像這種三月開的票,我放到一月的憑證里面可以的嗎?
東老師
03/27 16:51
可以,只要是不跨年的就成
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