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老師企業(yè)所得稅年度申報,例如有一部分沒有發(fā)票是不是需要費用要調增

84785013| 提問時間:03/27 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個需要的
03/27 13:16
84785013
03/27 13:18
請問是在企業(yè)所得稅年度申報這里調增嗎
樸老師
03/27 13:20
同學你好 對的 年度匯算清繳的時候調增
84785013
03/27 13:23
有5個表,我應該在哪個表填寫
樸老師
03/27 13:28
納稅調整項目明細表
84785013
03/27 13:31
這個表是按照實際填寫,不管,有沒有發(fā)票,只要是,實際發(fā)生的,都填寫是吧
樸老師
03/27 13:33
對的 調增的直接填寫在調增欄
84785013
03/27 13:35
老師A100000這個表是按照實際發(fā)生填寫,不管收入,和支出,有沒有發(fā)票,都填寫是吧
樸老師
03/27 13:36
對的 按年度利潤表填寫
84785013
03/27 13:51
老師,我們公司去年對公支付運輸費10萬元,但是對方沒有給我們開發(fā)票,那么我需要把這10萬調減是吧?
樸老師
03/27 13:56
同學你好 這個是調增的 調減調增是看調整后多交增值稅還是少交增值稅來說的
84785013
03/27 14:01
多交所的稅就是調增是吧
樸老師
03/27 14:05
對的 這次說對了哦
84785013
03/27 14:11
老師A105000納稅調整項目明細表里,沒有調銷售費用這一欄,我應該填哪里
樸老師
03/27 14:12
同學你好 扣除類的調增就可以了
84785013
03/27 14:19
老師填到那個框框
樸老師
03/27 14:22
填寫在扣除類的其他欄
84785013
03/27 14:25
假如有票10萬,無票20萬,那我賬載金額,和稅收金額,應該分別填那個
樸老師
03/27 14:28
張載金額三十萬 稅收金額十萬
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