問題已解決
退回加計抵減增值稅后附加稅會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學
借稅金及附加
貸應交稅費應交附加稅
03/26 18:08
84784978
03/26 18:08
退回加計抵減增值稅后怎么做會計分錄
冉老師
03/26 18:10
你好,同學
借稅金及附加
貸應交稅費應交附加稅
84784978
03/26 18:11
之前已經(jīng)按正常程序處理賬務,今年1月要求更正增值稅報表,運用加計抵減政策優(yōu)惠我的增值稅,從而造成多交了增值稅,今年3月退回多交的稅費,稅局又要求我在2023年的企業(yè)所得稅申報表中表現(xiàn)出這筆退款,我于是更改了2023年12月的賬務,但弄來弄去不知怎么在12月份處理這樣的賬
84784978
03/26 18:12
我這樣處理行嗎?借:其他應收款-加計抵減增值稅及附加 貸:營業(yè)外收入
84784978
03/26 18:13
在2024年3月的賬務上,銀行收到退稅了,再做:借:銀行存款 ,貸:其他應收款-加計抵減增值稅及附加
84784978
03/26 18:14
這樣可以嗎?
84784978
03/26 18:15
有人在嗎?
冉老師
03/26 18:41
不好意思。老師剛有點事
冉老師
03/26 18:41
老師看了,沒問題的
閱讀 165