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老師好!合作社把自有的塑料制框廠出租給乙方經(jīng)營,簽訂了一份十年期的合同,租金共計(jì)80萬元,合同約定每年支付租金8萬元?,F(xiàn)在要用合同給掛賬,如何做分錄?

84784997| 提問時(shí)間:03/26 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借:銀行存款 80,000 貸:預(yù)收賬款 - 乙方租金 80,000 在每個(gè)會計(jì)期末(如每月或每年末),合作社需要按照合同約定的租金金額確認(rèn)收入,并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)分錄。假設(shè)我們按照每年進(jìn)行確認(rèn),那么每年的會計(jì)分錄應(yīng)為: 借:預(yù)收賬款 - 乙方租金 80,000 貸:租賃收入 80,000
03/26 15:32
84784997
03/26 15:37
合同上是十年的租金80萬,合同拿到手時(shí)只支付了第一年的租金,剩余的72萬需要用合同掛賬處理,應(yīng)該怎么做分錄?
樸老師
03/26 15:44
按月來做不可以嗎 發(fā)票一次性開的嗎
84784997
03/26 15:50
發(fā)票怎么開咱們好處理?
84784997
03/26 15:51
一年一開,每次收到租金時(shí),給乙方開發(fā)票可以不?
84784997
03/26 15:55
我做了分錄感覺會虛增收入。借:銀行存款4應(yīng)收賬款72貸:經(jīng)營收入80
樸老師
03/26 15:55
最好是按月來開哦
84784997
03/26 16:00
合作社為了在賬面上體現(xiàn)還有多少錢沒有收回,讓按合同掛賬,不知道該怎么處理?怎樣做出來可以不虛增收入?
樸老師
03/26 16:03
同學(xué)你好這個(gè)就是按合同做收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784997
03/26 16:06
但是年末結(jié)轉(zhuǎn)會虛增收入,報(bào)表的收入好大,實(shí)際沒有收到那么多錢?
樸老師
03/26 16:20
同學(xué)你好虛增的沖減就可以
84784997
03/26 16:24
我已經(jīng)蒙圈了。怎么沖減?接下來怎么弄?
樸老師
03/26 16:30
同學(xué)你好 你按實(shí)際的金額來核對虛增的部分
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