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老師,我們公司簽訂了一個技術服務合同,這個服務費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么

84784971| 提問時間:2024 03/26 12:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預收賬款/合同負債 22500 當逐期確認服務收入時(每月7500元),應將預收賬款或合同負債轉化為服務收入。前10個月每月確認收入時: 借:預收賬款/合同負債 7500 貸:服務收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務費,無需再確認收入。 關于員工工資的會計處理: 計提服務業(yè)工資時,應將員工工資記入相關費用科目,并同時確認應付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設工資屬于管理費用) 貸:應付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應根據員工所在部門或工資性質來確定。 發(fā)放服務業(yè)工資時,將應付職工薪酬轉化為實際支付。假設通過銀行轉賬支付: 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現金支付,則將“銀行存款”替換為“現金”科目。
2024 03/26 12:17
84784971
2024 03/26 12:19
老師,你這樣,我這個服務費的收入,成本怎么辦?還有有這22500的發(fā)票已經開了,增值稅不一次性交了么?
樸老師
2024 03/26 12:24
同學你好 正常做收入結轉成本就可以
84784971
2024 03/26 12:46
不懂?成本不就是技術人員的工資么?我做的分錄對不對?
84784971
2024 03/26 12:47
老師你說的太復雜了,就說我這樣做的對不對?然后勞務成本不是一級科目,我需要用什么代替?
樸老師
2024 03/26 12:53
主營業(yè)務成本是一級科目哦
84784971
2024 03/26 13:09
老師,你能不能回答我,我做的分錄對不對?然后那個勞務成本用什么代替先來過渡?
84784971
2024 03/26 13:09
您回答的我根本看不懂
84784971
2024 03/26 13:11
我知道主營業(yè)務成本是一級科目,關鍵是我第一次收了三個月的,成本不得匯集,收入按月確認么?您有仔細看我的題目么?我寫的分錄么?
樸老師
2024 03/26 13:15
收入按月確認,成本也是按月結轉的 因為收入和成本是對應的 成本沒有發(fā)票你可以先暫估對應的成本 看了你發(fā)的,就是按你說的來回復的
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