問(wèn)題已解決

老師,我一月份計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),沒(méi)注意一些資產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)了仍然做了折舊,這種情況下怎么辦

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:03/26 11:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
折舊的紅沖處理就行了。
03/26 11:24
84785031
03/26 12:04
就是3月份發(fā)現(xiàn),然后3月份紅沖已提折舊,不用在1月份反結(jié)賬處理吧
玲老師
03/26 12:08
你好? 這個(gè)紅沖就行 不反結(jié)?? 反結(jié)是去1月操作?
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