問(wèn)題已解決
你好老師,以前年度損益調(diào)整固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
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速問(wèn)速答最后的清理殘值計(jì)入利潤(rùn)分配
2024 03/25 17:15
84784972
2024 03/25 17:16
怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 03/25 17:18
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣(mài)開(kāi)票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784972
2024 03/25 17:21
老師是以前年度損益調(diào)整
84784972
2024 03/25 17:21
貸以前年度損益調(diào)整借啥
家權(quán)老師
2024 03/25 17:25
使用以前年度損益調(diào)整替代利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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