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公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶又說需要開出發(fā)票,怎么處理?

84785022| 提問時(shí)間:03/25 12:22
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郭老師
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職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
03/25 12:24
84785022
03/25 12:26
增值稅申報(bào)時(shí)不開票收入填負(fù)數(shù)?
郭老師
03/25 12:29
是的,對(duì)的,是這么做的。
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