問題已解決

2月車間計件到月底借多要如何做平

84785017| 提問時間:03/25 09:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個是生產(chǎn)成本科目??
03/25 09:11
84785017
03/25 09:13
是的,成本下面的直接人工費(fèi),車間計件的
鄒老師
03/25 09:13
你好,如果是完工了,就結(jié)轉(zhuǎn)到? 庫存商品 如果沒有完工,就繼續(xù)掛賬就是了?
84785017
03/25 09:14
庫存商品已經(jīng)結(jié)束了,那是我計提多了,月末該如何做
鄒老師
03/25 09:15
你好,計提多了,就需要沖銷多計提才是(做之前計提的相反分錄)
84785017
03/25 09:17
那應(yīng)付職工薪酬月末不就不會平嘛?
鄒老師
03/25 09:18
你好,你是工資計提多了? 發(fā)放的工資金額 也多了嗎?
84785017
03/25 09:20
那這個需要怎么做分錄呢?還是沒有聽懂?
鄒老師
03/25 09:21
你好,計提多了,就需要沖銷多計提才是(做之前計提的相反分錄)
84785017
03/25 09:24
如果計提多了,發(fā)了也多了,但是庫存商品分配少了那要如何做分錄
鄒老師
03/25 09:25
你好 計提多了,沖銷分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:生產(chǎn)成本 發(fā)放多了沖銷分錄是,借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 庫存商品分配,應(yīng)當(dāng)也是多了才對,沖銷分錄是,借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~