問題已解決

老師,咨詢一下,公司請(qǐng)的阿姨做飯,月初從公司預(yù)支費(fèi)用,然后自己買菜做飯。公司規(guī)定是:每人吃飯從工資中扣除500元/月/人,公司補(bǔ)貼200元/月/人。阿姨當(dāng)月預(yù)支一部分費(fèi)用,下月初支付剩余費(fèi)用。實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與支付給阿姨的費(fèi)用之間的差額是阿姨的工資。這個(gè)怎么做分錄呢?

84785010| 提問時(shí)間:03/24 17:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!阿姨工資不是固定的嗎?
03/24 17:09
84785010
03/24 17:11
不是的,按公司吃飯就餐的人頭來算的,如果吃飯的人多了,阿姨的工資就高,具體也沒有個(gè)確定數(shù)
耿老師
03/24 17:15
你好!購(gòu)買原材料有發(fā)票嗎?阿姨你們是安工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?每月預(yù)支 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款等 實(shí)際報(bào)銷把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)就可以
84785010
03/24 17:31
沒有發(fā)票,應(yīng)該沒有申報(bào)個(gè)稅。申報(bào)個(gè)稅是另一個(gè)人申報(bào)的。那意思預(yù)支:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 員工發(fā)完工資有工資表的,統(tǒng)計(jì)出本本月發(fā)生的費(fèi)用假如是A,員工實(shí)際應(yīng)發(fā)工資是B,實(shí)發(fā)工資是C,發(fā)工資的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 B 貸:其他應(yīng)收款 A 銀行存款C 阿姨工資差:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 ,那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這里還需要做一筆分錄吧 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
耿老師
03/24 18:17
你好!沒有申報(bào)個(gè)稅你們一般不可以安工資薪金申報(bào)阿姨工資外賬份話
84785010
03/24 18:20
那實(shí)際就這樣發(fā)生了,外賬那怎么做啊,還有,預(yù)支那筆款,外賬的附件:公司的蓋章的文件和員工就餐明細(xì)可以嗎,沒有發(fā)票
耿老師
03/24 18:23
你好,借支的時(shí)候有費(fèi)用申請(qǐng)單就可以,可以更正個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)上去,報(bào)銷的時(shí)候是需要有發(fā)票的
84785010
03/24 18:30
沒有報(bào)銷,最后直接沖銷了,相當(dāng)于一部分款用員工工資扣出來了,另一部分就是阿姨自己的工資了
耿老師
03/24 18:35
你好,不是這一步,是指的記福利費(fèi)的時(shí)候需要發(fā)票
84785010
03/24 18:38
不走福利費(fèi)呀,預(yù)支時(shí):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)所有員工工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 給阿姨發(fā)工資時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
耿老師
03/24 19:22
你好,沖出來的時(shí)候不需要發(fā)票,轉(zhuǎn)福利費(fèi)的時(shí)候需要
84785010
03/25 06:48
好的,謝謝老師
耿老師
03/25 08:23
不客氣歡迎下次提問
84785010
03/25 09:34
老師,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),那是有發(fā)票了,是這樣做的,那有發(fā)票的話,從員工工資種扣出來的這個(gè)費(fèi)用,和差額計(jì)入阿姨的工資,又怎么做賬呢
耿老師
03/25 09:38
你好!阿姨工資計(jì)入福利費(fèi),扣款計(jì)入福利費(fèi)貸方
84785010
03/25 11:38
好的,謝謝老師
耿老師
03/25 11:57
不客氣歡迎下次提問
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