問題已解決

老師,我才接手一家公司,之前的會計做賬計提工資這一塊,做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本5300 貸:應(yīng)付職工薪酬5300 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬5300 其他應(yīng)付款—法人700 貸:銀行存款6000 其他應(yīng)付款其實(shí)就是沖賬,實(shí)際上沒有把錢付給法人,這種做法合理嗎

84784957| 提問時間:2024 03/24 16:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是可以的,能這樣做的這個的
2024 03/24 17:00
84784957
2024 03/24 17:08
工資這一塊一直都沒有計提,直接做了成本,后期實(shí)際發(fā)放工資跟計提的有出入,都是充了其他應(yīng)付款—法人,這種做法是合規(guī)的是吧
小鎖老師
2024 03/24 17:09
嗯對,是屬于合規(guī)的這個處理
84784957
2024 03/24 17:10
好的,謝謝老師
小鎖老師
2024 03/24 17:12
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝您
84784957
2024 03/24 17:17
好的老師
84784957
2024 03/24 17:18
評價的頁面沒了,老師再發(fā)一個唄
小鎖老師
2024 03/24 17:20
您好沒有收到嗎這個
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