問(wèn)題已解決

老師,我才接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做賬計(jì)提工資這一塊,做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5300 貸:應(yīng)付職工薪酬5300 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬5300 其他應(yīng)付款—法人700 貸:銀行存款6000 其他應(yīng)付款其實(shí)就是沖賬,實(shí)際上沒(méi)有把錢付給法人,這種做法合理嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:03/24 16:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是可以的,能這樣做的這個(gè)的
03/24 17:00
84784957
03/24 17:08
工資這一塊一直都沒(méi)有計(jì)提,直接做了成本,后期實(shí)際發(fā)放工資跟計(jì)提的有出入,都是充了其他應(yīng)付款—法人,這種做法是合規(guī)的是吧
小鎖老師
03/24 17:09
嗯對(duì),是屬于合規(guī)的這個(gè)處理
84784957
03/24 17:10
好的,謝謝老師
小鎖老師
03/24 17:12
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝您
84784957
03/24 17:17
好的老師
84784957
03/24 17:18
評(píng)價(jià)的頁(yè)面沒(méi)了,老師再發(fā)一個(gè)唄
小鎖老師
03/24 17:20
您好沒(méi)有收到嗎這個(gè)
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