問題已解決

跨年賬務處理: 以前買入材料1做的借:原材料 貸:應付 付款的時候直接做了借生產成本 貸:銀行 導致,應付一直掛著。而且跨年了 現(xiàn)在要處理掉應付,需要怎么操作?用哪個科目

84784980| 提問時間:2024 03/23 20:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,最簡單的方法,把后面這個錯的分錄紅沖了,做正解分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有就用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時這個是影響利潤的,要在23年所得稅匯繳時按調整后的數(shù)據(jù)來申報,年報也要按新的數(shù)據(jù)來申報
2024 03/23 20:38
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