問題已解決

企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的

84784958| 提問時間:03/23 18:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒有應(yīng)交稅金——已交增值稅這個
03/23 18:40
84784958
03/23 18:44
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
小林老師
03/23 18:49
這個科目,是適用當(dāng)月繳納稅費的
小林老師
03/23 18:49
跨月繳納用應(yīng)交稅費未交增值稅
84784958
03/23 19:01
那具體會計分錄怎么列的?
84784958
03/23 19:02
有一個應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方余額
小林老師
03/23 19:04
有這個是正常的,沒問題
84784958
03/23 19:05
老師傅要求,從1月開始用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金,不知道怎么處理的
84784958
03/23 19:06
說應(yīng)交稅費-未交增值稅余額應(yīng)該為0
小林老師
03/23 19:08
那個人說的錯誤的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~