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取得普通增值稅發(fā)票那個分錄怎么寫?第四題和第五題。

84785017| 提問時間:03/23 16:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:在途物資40000+500=40500 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額5200 貸:銀行存款 45200+500=45700 借:管理費用-辦公費600 貸:銀行存款600
03/23 16:37
84785017
03/23 17:31
那個普通稅增值發(fā)票不用計嗎?
bamboo老師
03/23 17:38
增值稅普通發(fā)票入賬了啊 增值稅不抵扣計入成本費用一起
84785017
03/23 17:48
那個支付辦公用費取得的普通發(fā)票,是不是該計一個應(yīng)交稅費78元?
bamboo老師
03/23 18:37
取得普通發(fā)票 不抵扣進(jìn)項稅額 不該計一個應(yīng)交稅費78元啊
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