問題已解決
老師,建筑公司,給業(yè)主開票和收到分包商開來的發(fā)票,我們都要按不含稅金額繳納印花稅嗎?有依據(jù)嗎?
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速問速答你好,建筑工程的發(fā)票嗎?
03/22 15:18
84784967
03/22 15:20
是的啊,建衛(wèi)生院大樓的政府項目,開票和收票?
郭老師
03/22 15:21
你好,對的,是的,建筑合同
84784967
03/22 15:33
比如,我人1月份開了1000萬發(fā)票銷項稅額82萬,收到進項票800萬進項稅額60萬。我們就要繳納增值稅22萬。2月份工程結束了,2月開票500萬銷項稅額41萬,進項稅額50萬。這個應該怎么處理?
郭老師
03/22 15:34
你好,增值稅抵扣不完,可以留底以后抵扣其他的一般計稅的項。
84784967
03/22 15:41
是可以留抵,但是如果工程結束了呢?
郭老師
03/22 15:41
工程結束了,你還有其他的業(yè)務吧?其他的一般計稅的業(yè)務可以繼續(xù)抵扣。
84784967
03/22 15:44
就是這個建大樓的項目工程結束了,還可以留給下一個未來要中標的項目抵扣嗎?
郭老師
03/22 15:49
好,可以的,只要是一般計稅的就行。
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