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請問,待認(rèn)證進項稅額賬上掛的,比實際待認(rèn)證的發(fā)票多了,怎么處理了

84785030| 提問時間:03/22 10:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 可以進項稅轉(zhuǎn)出
03/22 10:55
84785030
03/22 10:57
不用去檢查為什么賬上多掛,調(diào)整和實際上一樣就可以了嗎
冉老師
03/22 11:01
老師建議,最好是查一下原因,能查到具體的原因調(diào)整是更好的, 如果查不到,按照實際調(diào)整
84785030
03/22 11:07
進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄了
冉老師
03/22 11:07
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
84785030
03/22 11:09
差額只有57,返回去查原因,是不是要去查每一張憑證啊,可以直接按實際做分錄嗎
冉老師
03/22 11:11
可以直接按實際做分錄
84785030
03/22 11:12
之前做上面一筆分錄就可以了嗎
84785030
03/22 11:14
之前在待認(rèn)證進項稅額里面
冉老師
03/22 11:25
之前做上面一筆分錄就可以了嗎 是滴
84785030
03/22 11:26
那不是待認(rèn)證進項稅額的金額,沒有變嗎
冉老師
03/22 11:28
調(diào)整的時候,貸方用待認(rèn)證科目
84785030
03/22 11:29
借 營業(yè)外支出 貸 待認(rèn)證進項稅額
冉老師
03/22 11:30
借 營業(yè)外支出 貸 待認(rèn)證進項稅額 是的
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