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老師;應(yīng)發(fā)工資 9500 個人社保864.54 企業(yè)社保繳納2133.54 沒有個人所得稅 1.計提工資:借:管理費用9500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資9500 2. 計提社保(企業(yè)):借:管理費用 2133.54 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2133.54 3.發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 9500 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)864.54 銀行存款:8635.46 4.上交社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè))2133.54 其他應(yīng)收款-社保(個人)864.54 貸:銀行存款 2998.08 分錄這樣做對不對呢?謝謝您

84784987| 提問時間:03/21 16:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,您的分錄太對了,清晰
03/21 16:22
84784987
03/21 16:36
有個人所得稅的話 就是第3部貸方需要加一筆個人所得稅?
廖君老師
03/21 16:38
您好,是的,是的,您的分錄做得確實好
84784987
03/21 16:41
問題是 申報個稅時 工資填9500還是實際發(fā)放的呢? 剛剛的分錄是我按照同事給的金額自己做的 就是不知道個稅怎么填金額
廖君老師
03/21 16:42
您好,按?管理費用9500 申報收入
84784987
03/21 16:44
哦哦 那就知道了 謝謝您老師
廖君老師
03/21 16:46
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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