問題已解決
匯算清繳暫估票未到,做了納稅調(diào)增,匯算后票到怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答暫估分錄
借:庫存商品 等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:庫存商品等
? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款
03/21 11:22
84785000
03/21 11:44
上年記暫估的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,納稅調(diào)增了,后面又到成本票不是庫存,分錄是
高輝老師
03/21 11:50
暫估分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款
84785000
03/21 13:11
這樣一正一負(fù)就沒了,那調(diào)增的稅額怎么辦?
高輝老師
03/21 14:22
你好,沖銷的是之前的
高輝老師
03/21 14:22
暫估分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 5
貸:應(yīng)付賬款-暫估 5
暫估分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 -5
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5
借:主營業(yè)務(wù)成本 5.5
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款
84785000
03/21 14:26
納稅調(diào)增不是交了所得稅了嗎,這樣沖了稅費是不是就白交了
高輝老師
03/21 14:31
暫估調(diào)整分錄是做到今年,差額只對今年有影響
高輝老師
03/21 14:32
2023.12月暫估分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 5
貸:應(yīng)付賬款-暫估 5
2024.1收到發(fā)票沖暫估分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本 -5
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5
借:主營業(yè)務(wù)成本 5.5
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款
閱讀 370