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分錄:借:長投500 貸:實收資本600 借:長投100 貸:營業(yè)外收入100
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速問速答您好,不對,長投只有500
非同一控制下:步驟1:支付對價的公允價值=長投入賬成本 (入賬跟比例無關(guān))
步驟2:結(jié)轉(zhuǎn)支付對價的賬面價值
步驟3:各項支付對價的公允價值與支付對價賬面價值的差額處理
03/20 23:03
84784969
03/20 23:05
借:長投500 資本公積100 貸:實收資本600
廖君老師
03/20 23:06
您好,不對,長投和實收資產(chǎn)不會在一個分錄里,這是2個公司的
84784969
03/20 23:07
那這個怎么寫啊 老師
廖君老師
03/20 23:10
甲:借:長投? 500? 累計折舊? 350 資產(chǎn)減值準備 50? ?貸:固定資產(chǎn)? 800 資產(chǎn)處置損益? 100
乙:借:固定資產(chǎn)? ?500? ? 貸:實收資本? 500
84784969
03/20 23:11
借:長投500貸:固定資產(chǎn)500
廖君老師
03/20 23:12
您好,為啥這么寫呀,折舊和減值呢
84784969
03/20 23:14
這里不是取得60%的股份嗎 怎么只有500
廖君老師
03/20 23:17
您好,這是成本法呀,又不是權(quán)益法,60%達到控制了
84784969
03/20 23:21
這個長投咋這么難吶
廖君老師
03/20 23:22
朋友,咱是剛學,不用焦急的,都是這么過來的,我剛學也不懂的,不也考過了
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