問題已解決

老師,我補(bǔ)記以前年度的固定資產(chǎn)分錄你幫我看看對(duì)不對(duì)? 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊 發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整為負(fù)數(shù)

84784988| 提問時(shí)間:03/20 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,應(yīng)付賬款這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
03/20 17:34
84784988
03/20 17:41
前幾年購入的固定資產(chǎn)款沒有付完,時(shí)不時(shí)的付一筆
郭老師
03/20 17:42
你好,是用公戶支付的嗎?如果是的話,那你公戶支付出去怎么做?
84784988
03/20 17:42
未付的款項(xiàng)我掛到應(yīng)付賬款,固定資產(chǎn)原值是109萬,陸續(xù)付款20萬,還有應(yīng)付的89萬
84784988
03/20 17:43
這個(gè)是我中途接手的內(nèi)賬,沒有發(fā)票的,從個(gè)人戶付的款
郭老師
03/20 17:44
可以的,可以這么做的。
84784988
03/20 17:44
外賬沒有做固定資產(chǎn)
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了,可以看一下的。
84784988
03/20 17:45
小公司,賬好亂,每個(gè)月就按對(duì)公流水做幾筆賬,銷項(xiàng)發(fā)票沒開過,進(jìn)項(xiàng)也沒有
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了,你還具體的有什么問題嗎?
84784988
03/20 17:46
老師,以前年度損益調(diào)整是負(fù)數(shù),怎么調(diào)
郭老師
03/20 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
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