問題已解決

建筑公司,現(xiàn)在已是3月份,才收到了了對方開來去年12月份的發(fā)票,怎么做賬,有什么影響,去年已報(bào)匯算清繳有什么關(guān)系要不要改

84785021| 提問時(shí)間:03/20 10:38
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 目前收到的發(fā)票這筆業(yè)務(wù)去年12月份做了什么賬務(wù)處理呢?是暫估入賬嗎?
03/20 10:39
84785021
03/20 10:50
沒有暫估
cassie 老師
03/20 10:54
沒有暫估的話這筆業(yè)務(wù)大嗎金額 如果金額很小的話 入當(dāng)期也是可以的 如果影響很大的話需要調(diào)整了
84785021
03/20 10:59
十多萬,算挺大的,像這種情況的話具體要調(diào)整什么。詳細(xì)點(diǎn)說下
cassie 老師
03/20 11:02
如果金額大的話 應(yīng)該以以前年度損益調(diào)整科目替代利潤類科目 然后正常入賬 在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)減
84785021
03/20 11:04
具體怎么做,分錄怎么調(diào)
cassie 老師
03/20 11:07
1、企業(yè)發(fā)生以前年度漏記費(fèi)用需調(diào)整減少以前年度利潤的,具體會計(jì)分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款等(根據(jù)漏記費(fèi)用計(jì)入對應(yīng)科目)2、企業(yè)補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅或其他稅費(fèi)的,具體會計(jì)分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)等--應(yīng)交所得稅(根據(jù)稅費(fèi)類型計(jì)入對應(yīng)科目)3、以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),具體會計(jì)分錄為:借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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