問題已解決
請問下我們公司有稅務稽查,當時出具決定書補了今年1-5收入,補交增值稅,這部分調(diào)增的收入可否不入賬,如果要入賬怎么做?
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速問速答你好,不可以的,需要補入賬的
03/19 12:19
84785041
03/19 16:12
老師,我們領導說稽查當期補的收入不需要做,我不太懂
郭老師
03/19 16:15
那你的應交稅費對不起來,而且你補的這個收入,你實際有收入需要補,
84785041
03/19 16:15
會造成什么后果呢
郭老師
03/19 16:16
賬上和你交稅的收入不符。
84785041
03/19 16:17
補的增值稅是單獨做的,單獨繳納
郭老師
03/19 16:18
我知道,但是你單獨交稅的時候以什么名義?不是以收入?
郭老師
03/19 16:18
你得需要增加你的銷項稅額。
84785041
03/19 16:25
直接做的是補繳稅款
郭老師
03/19 16:25
我知道補交的稅款,你得做收入,然后增加銷項,然后再順著你補交的稅款做下來,不是嗎?
84785041
03/19 16:27
老師幫忙看下,稅務局系統(tǒng)里多交的和賬上這個應交稅金已交稅金金額不一樣是不是有漏做賬的原因
84785041
03/19 16:27
我也是這么理解的,領導說稽查的補增是單獨的補影響正常做賬
郭老師
03/19 16:28
不一樣,你這個41萬多,比你交納的多多了。
84785041
03/19 16:28
所以,我就是有點不明白,想要找老師問清楚
郭老師
03/19 16:30
你看下你多交的這個金額是你補收入繳納的嗎?
郭老師
03/19 16:30
如果是的話,你增值稅申報表里面怎么做?
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