問題已解決
老師,我想問一下,就是我的是預付賬款給廠家4萬,銀行支付4萬,相當于我充值4萬,廠家給我1萬,這一萬怎么做分錄?
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速問速答您好,給1萬的原因是?具體業(yè)務情況。
03/19 11:20
84784963
03/19 11:27
例如現(xiàn)在廠家給我紙巾出單價是1000元,我給銷售給別人也是1000元,我賺的就是那個充值送的1萬
小林老師
03/19 11:29
您好,正在回復題目
小林老師
03/19 11:31
那就是對方返利10000,對方應當開紅字發(fā)票
84784963
03/19 11:35
我們是小規(guī)模,我們不開發(fā)票[捂臉]
小林老師
03/19 11:36
那您也得如實申報納稅
84784963
03/19 11:42
這是我支付4萬元時做的
84784963
03/19 11:46
這是采購的時候 因為公司現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照還沒有下來 就是這個不知道是不是可以這樣入賬 這是和廠家對賬,1萬元就是直接扣除貨款,不是現(xiàn)金返1萬
小林老師
03/19 13:06
應當是沖減采購金額
84784963
03/19 13:33
廠家給我們什么價格,我們就給別人什么價格,沒有差價 所以相當于我們的收入就是那1萬元貨款,不是現(xiàn)金返 這是廠家出庫給我們的金額 廠家出庫金額給我們是320%2b384=704元 我們公司開單給別人也是704元,沒有差價 就是因為這樣,所以我自己都不直達怎么做賬了 收到門店錢的時候,我已經做了收入,做了應交稅費-應交增值稅1% 這么說,你能明白嗎?老師 好像有點繞了
小林老師
03/19 13:34
所以1萬是屬于平銷返利
小林老師
03/19 13:34
你們就掙返利的錢
84784963
03/19 13:56
1萬是我們的收入 但是如果計入營業(yè)外收入就不對哇
小林老師
03/19 13:56
對于您企業(yè)來說,凈支出采購金額3,收入金額4
84784963
03/19 13:58
之前我就是把這個營業(yè)外收入改成主營業(yè)務收入,但是我現(xiàn)在不做應交稅費-應交增值稅,等到我收到客戶的錢,我在做應交稅費-應交增值稅 應該怎么做呢 老師
小林老師
03/19 14:03
您滿足增值稅納稅義務時點就應當計提增值稅
84784963
03/19 17:40
但是如果計入營業(yè)外收入就不對哇 老師看下我那樣做的分錄這些是正確的嗎
84784963
03/19 17:42
現(xiàn)在公司籌建期,營業(yè)執(zhí)照還沒有下來,例如杯子我是成本10元/杯進貨,我送給客戶0元,分錄怎么做?
小林老師
03/19 17:43
正確分錄,借應收賬款4貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品3
84784963
03/19 17:53
「A0會計學堂~申老師:借應收賬款4貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品3」
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剛開始我也是這么做的,后來想想如果主營業(yè)務收入1萬,應交稅費-應交增值稅,那么以后收到客戶的錢的時候,我又做了一次應交稅費-應交增值稅,這不是相當于這一萬我做了兩次應交增值稅嗎?
小林老師
03/19 17:53
沒有重復納稅的情況
84784963
03/19 18:01
這是我收到客戶錢的時候,做的分錄 廠家給我的金額也是704元,我賣給客戶也是704元,這里的704元我已經做了應交增值稅 這704元是從公司付給廠家的預付賬款里減掉的
84784963
03/19 18:03
就是說我預付給廠家銀行卡支付4萬元,廠家給我做預付賬款5萬元,這里面有1萬的差額,是屬于公司的主營業(yè)務收入,以后和廠家下貨就是直接從5萬元扣減
小林老師
03/19 18:07
我預付給廠家銀行卡支付4萬元,廠家給我做預付賬款5萬元?互相預付。?
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