問題已解決

老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款了 現(xiàn)在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數(shù) 貸:營業(yè)稅金及附加 負數(shù)

84784972| 提問時間:03/19 10:55
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學是可以的摘要寫清楚
03/19 10:55
84784972
03/19 11:03
對了 老師 這個未分配利潤要結轉到本年利潤嗎?
venus老師
03/19 11:08
年末將本年利潤轉到未分配利潤中
84784972
03/19 11:11
哦哦 調整的這筆分錄的未分配利潤現(xiàn)在不用管 也是到年底再結轉 對嗎
venus老師
03/19 11:17
你好,同學,是這樣的
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