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老師 還有23.12月份實(shí)際繳納附加稅時(shí) 分錄的科目我也寫錯(cuò)了 寫成借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款了 現(xiàn)在我把這個(gè)錯(cuò)誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 正數(shù) 貸:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)

84784972| 提問時(shí)間:2024 03/19 10:55
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)是可以的摘要寫清楚
2024 03/19 10:55
84784972
2024 03/19 11:03
對了 老師 這個(gè)未分配利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
venus老師
2024 03/19 11:08
年末將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤中
84784972
2024 03/19 11:11
哦哦 調(diào)整的這筆分錄的未分配利潤現(xiàn)在不用管 也是到年底再結(jié)轉(zhuǎn) 對嗎
venus老師
2024 03/19 11:17
你好,同學(xué),是這樣的
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