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你好,老師。我們是事業(yè)單位,零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)銀行存款代工戶怎么記賬呢?

84784999| 提問時(shí)間:03/19 08:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)零余額賬戶用款額度轉(zhuǎn)入銀行存款代工戶時(shí),需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)記錄。這一過程涉及對(duì)財(cái)政應(yīng)返還額度(財(cái)政授權(quán)支付)和零余額賬戶用款額度的調(diào)整。 具體的分錄處理如下: 借:銀行存款代工戶 貸:零余額賬戶用款額度 同時(shí),由于這部分資金原本屬于財(cái)政應(yīng)返還的額度,因此在記錄上述分錄的同時(shí),還需要對(duì)財(cái)政應(yīng)返還額度進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 借:財(cái)政應(yīng)返還額度–財(cái)政授權(quán)支付 貸:零余額賬戶用款額度
03/19 08:58
84784999
03/19 09:36
預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬呢?
樸老師
03/19 09:38
在預(yù)算會(huì)計(jì)中,可能需要記錄這筆轉(zhuǎn)賬對(duì)預(yù)算執(zhí)行的影響。這可能涉及到預(yù)算收入、預(yù)算支出等科目的調(diào)整。 根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,可能需要調(diào)整預(yù)算結(jié)余或預(yù)算赤字等科目。
84784999
03/19 09:41
具體記什么呢?
樸老師
03/19 09:44
● 借:事業(yè)支出(或相關(guān)支出科目) ● 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度
84784999
03/19 10:12
老師,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款可以嗎?
樸老師
03/19 10:14
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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