下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,可為未入賬應(yīng)付賬款提供審計(jì)證據(jù)的有( ?。?。 A.對(duì)本期發(fā)生的應(yīng)付賬款增減變動(dòng),檢查至相關(guān)支持性文件,確認(rèn)會(huì)計(jì)處理是否正確 B.獲取被審計(jì)單位與其供應(yīng)商之間的對(duì)賬單,并將對(duì)賬單和被審計(jì)單位財(cái)務(wù)記錄之間的差異進(jìn)行調(diào)節(jié),確定應(yīng)付賬款金額的準(zhǔn)確性 C.針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日后付款項(xiàng)目,檢查銀行對(duì)賬單及有關(guān)付款憑證,詢問(wèn)被審計(jì)單位內(nèi)部或外部的知情人員,查找有無(wú)未及時(shí)入賬的應(yīng)付賬款 D.結(jié)合存貨監(jiān)盤程序,檢查被審計(jì)單位在資產(chǎn)負(fù)債表日前后的存貨入庫(kù)資料,檢查相關(guān)負(fù)債是否計(jì)入了正確的會(huì)計(jì)期間
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速問(wèn)速答A,B,C,D 針對(duì)檢查應(yīng)付賬款是否計(jì)入了正確的會(huì)計(jì)期間,是否存在未入賬的應(yīng)付賬款,實(shí)施的審計(jì)程序包括:(1)對(duì)本期發(fā)生的應(yīng)付賬款增減變動(dòng),檢查至相關(guān)支持性文件,確認(rèn)會(huì)計(jì)處理是否正確(選項(xiàng)A正確);(2)檢查資產(chǎn)負(fù)債表日后應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方發(fā)生額的相應(yīng)憑證,關(guān)注其驗(yàn)收單、供應(yīng)商發(fā)票的日期,確認(rèn)其入賬時(shí)間是否合理;(3)獲取并檢查被審計(jì)單位與其供應(yīng)商之間的對(duì)賬單以及被審計(jì)單位編制的差異調(diào)節(jié)表,確定應(yīng)付賬款金額的準(zhǔn)確性(選項(xiàng)B正確);(4)針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日后付款項(xiàng)目,檢查銀行對(duì)賬單及有關(guān)付款憑證(如銀行匯款通知、供應(yīng)商收據(jù)等),詢問(wèn)被審計(jì)單位內(nèi)部或外部的知情人員,查找有無(wú)未及時(shí)入賬的應(yīng)付賬款(選項(xiàng)C正確);(5)結(jié)合存貨監(jiān)盤程序,檢查被審計(jì)單位在資產(chǎn)負(fù)債表日前后的存貨入庫(kù)資料(驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或入庫(kù)單),檢查相關(guān)負(fù)債是否計(jì)入了正確的會(huì)計(jì)期間(選項(xiàng)D正確)。
2024 03/18 19:10
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查看更多- 7.下列對(duì)應(yīng)付賬款實(shí)施的審計(jì)程序中,表述錯(cuò)誤的有( )。 A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以結(jié)合存貨監(jiān)盤程序, 檢查被審計(jì)單位在資產(chǎn)負(fù)債表日前后的存貨入庫(kù)資料, 檢查是否 有大額料到單未到的情況,確認(rèn)相關(guān)負(fù)債是否計(jì)入了正確的會(huì)計(jì)期間 B.無(wú)論任何情況,注冊(cè)會(huì)計(jì)師均應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行函證 C.通過(guò)審查資產(chǎn)負(fù)債表日后貨幣資金支出情況,可以審查被審計(jì)單位是否存在未入賬的應(yīng)付賬款 D.如果對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行函證,通常采用的函證方式為消極式 1017
- 下列審計(jì)程序中,與查找未入賬應(yīng)付賬款無(wú)關(guān)的是( )。 ?A.檢查期后已付賬單的支持性憑證 ?B.檢查期后銀行付款的支持性憑證 ?C.從資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)付賬款明細(xì)賬記錄追查至相關(guān)支持性憑證 ?D.從驗(yàn)收單追查至相關(guān)的應(yīng)付賬款明細(xì)賬 383
- 應(yīng)付賬款實(shí)質(zhì)性程序,第四點(diǎn),針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日后付款項(xiàng)目,檢查銀行對(duì)賬單及有關(guān)付款憑證,詢問(wèn)被審計(jì)單位,查找有無(wú)未及時(shí)入賬的應(yīng)付賬款,這個(gè)都付款了,怎么還有存在未及時(shí)入賬應(yīng)付賬款呢 22
- 、D注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施的下列程序中,屬于控制測(cè)試程序的是( )。 A 取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表并檢查未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性 B 檢查銀行存款收支的正確截止 C 檢查是否定期取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D 了解被審計(jì)單位供應(yīng)商付款審批流程的相關(guān)內(nèi)部控制 723
- Cpa實(shí)施的下列程序中,屬于控制測(cè)試的是() A取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表并檢查未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性 B檢查銀行存款收支的正確截止 C檢查是否定期取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D了解被審計(jì)單位供應(yīng)商付款審批流程的相關(guān)內(nèi)部控制 每一項(xiàng)分別屬于什么,為什么 1060
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