問題已解決

老師,我們有三個(gè)公司,往來賬很亂,如何理清楚啊,我們財(cái)務(wù)只做內(nèi)賬,我們庫存也是很亂的

84785023| 提問時(shí)間:03/18 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按明細(xì)來理清楚
03/18 15:33
84785023
03/18 15:39
我們業(yè)務(wù)基本就是這樣的,關(guān)于往來還有庫存還有成本都很模糊
樸老師
03/18 15:43
這個(gè)需要你們核對(duì)的 然后按差額清理
84785023
03/18 15:50
不太明白賬要怎么做
樸老師
03/18 15:53
同學(xué)你好 你按核對(duì)的差額補(bǔ)做
84785023
03/18 17:17
就是一整個(gè)思路都不清晰,比如我采購(gòu)進(jìn)來的,有無票采購(gòu)的,還有含稅采購(gòu)的,這些含稅還有未稅的物料就組成一個(gè)成品含稅來賣
84785023
03/18 17:18
那我成本要怎么確定啊
樸老師
03/18 17:19
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的采購(gòu)先暫估入庫 有發(fā)票的你們可以抵扣按不含稅入庫 不可以抵扣按含稅入庫
84785023
03/19 10:10
不會(huì)有發(fā)票的,本來就是未稅采購(gòu)
樸老師
03/19 10:13
你就暫估入庫 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增就可以
84785023
03/19 10:15
我們是對(duì)私采購(gòu)不入帳的哦。bin表里面的明細(xì)有些是對(duì)公含稅采購(gòu),有些是對(duì)私未稅采購(gòu)。那bom表的成本我要怎么確定啊
84785023
03/19 10:16
最終生產(chǎn)出來的成品是要含稅賣出去的
樸老師
03/19 10:20
你做的不是外賬嗎
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