問題已解決

老師,我們有三個公司,往來賬很亂,如何理清楚啊,我們財務(wù)只做內(nèi)賬,我們庫存也是很亂的

84785023| 提問時間:03/18 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按明細(xì)來理清楚
03/18 15:33
84785023
03/18 15:39
我們業(yè)務(wù)基本就是這樣的,關(guān)于往來還有庫存還有成本都很模糊
樸老師
03/18 15:43
這個需要你們核對的 然后按差額清理
84785023
03/18 15:50
不太明白賬要怎么做
樸老師
03/18 15:53
同學(xué)你好 你按核對的差額補(bǔ)做
84785023
03/18 17:17
就是一整個思路都不清晰,比如我采購進(jìn)來的,有無票采購的,還有含稅采購的,這些含稅還有未稅的物料就組成一個成品含稅來賣
84785023
03/18 17:18
那我成本要怎么確定啊
樸老師
03/18 17:19
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的采購先暫估入庫 有發(fā)票的你們可以抵扣按不含稅入庫 不可以抵扣按含稅入庫
84785023
03/19 10:10
不會有發(fā)票的,本來就是未稅采購
樸老師
03/19 10:13
你就暫估入庫 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增就可以
84785023
03/19 10:15
我們是對私采購不入帳的哦。bin表里面的明細(xì)有些是對公含稅采購,有些是對私未稅采購。那bom表的成本我要怎么確定啊
84785023
03/19 10:16
最終生產(chǎn)出來的成品是要含稅賣出去的
樸老師
03/19 10:20
你做的不是外賬嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~