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23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?

84785019| 提問時(shí)間:03/18 15:10
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,賬上可以把暫估紅沖處理,成本費(fèi)用科目改為以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,繳納的企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
03/18 15:12
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