問題已解決
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
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速問速答同學你好,賬上可以把暫估紅沖處理,成本費用科目改為以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,繳納的企業(yè)所得稅,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
03/18 15:12
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