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有銷售收入,但實(shí)際上沒有成本發(fā)票,也沒有庫存,銷售成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理,當(dāng)月可以不結(jié)賬成本只有銷售收入嗎

84785010| 提問時間:03/18 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
03/18 15:01
84785010
03/18 15:02
暫估不了,成本票開不進(jìn)來
84785010
03/18 15:03
能不能用人工充當(dāng)成本但是收入實(shí)際上是銷售貨物的收入
郭老師
03/18 15:03
你好實(shí)際有勾入嗎?
郭老師
03/18 15:03
你實(shí)際有購入的話就可以正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。
84785010
03/18 15:05
假如實(shí)際有購入就暫估,匯算清繳納稅調(diào)增是吧 那如果實(shí)際沒有購入的話,怎么處理?
郭老師
03/18 15:07
是的,對的,那就不做成本,只做收。
84785010
03/18 15:08
但是站在稅局角度上來說,你有收入沒有成本是不合理的,你沒有采購貨物怎么來的銷售收入,所以我不知道賬上只有銷售收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理合理合規(guī)一些
郭老師
03/18 15:10
你好,那你也不能虛增吧,你本來就是虛開發(fā)票,你再虛增一個成本應(yīng)付賬款一直掛賬。
84785010
03/18 15:11
哈哈 這才是重點(diǎn) 沒辦法 很多企業(yè)老板不懂得把票開進(jìn)來。 那目前只能做收入沒成本了
郭老師
03/18 15:12
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,你一直掛著也不合適,早晚得紅沖不上。
郭老師
03/18 15:12
如果你不紅沖借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,又增加了一個所得稅。
84785010
03/18 15:15
那如果我為了數(shù)據(jù)做的好看,先暫估庫存入賬,匯算清繳前紅沖暫估做納稅調(diào)增,這樣會不會比現(xiàn)在直接不做成本合適一點(diǎn)呢
郭老師
03/18 15:17
都可以的,兩個一樣。
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