問題已解決

老師,我公司是用工單位不是勞務派遣單位,舉例現在我公司用勞務派遣員工和退休員工共10個人,支付勞務公司費用800元,支付勞務人員勞務費50000元,怎么給我單位開票呢?我公司怎么做分錄呢?

84784995| 提問時間:03/16 20:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好, 根據您提供的信息,您公司使用了勞務派遣員工和退休員工,并支付了勞務公司和勞務人員的費用。下面我將就如何開票和會計分錄的問題進行解答。 開票問題 1.支付勞務公司費用800元: 2.支付勞務人員勞務費50000元: 會計分錄問題 1.支付勞務公司費用800元: 2.支付勞務人員勞務費50000元: 請注意,上述會計分錄僅為示例,實際操作中應根據您公司的會計制度和具體業(yè)務情況進行調整。同時,確保所有支付和收款都有完整的憑證和記錄,以便日后審計和核查。
03/16 20:23
84784995
03/16 20:27
你回答啥了,一堆話也沒聽明白
84784995
03/16 20:27
請正常解答
84784995
03/16 20:28
根據提問問題回答別整廢話
小小霞老師
03/16 20:28
會計分錄問題 1.支付勞務公司費用800元: 2.支付勞務人員勞務費50000元:
小小霞老師
03/16 20:29
抱歉,打出來沒有顯示,我這邊重新發(fā)一下
小小霞老師
03/16 20:29
1.支付勞務公司費用800元:
小小霞老師
03/16 20:29
勞務公司應該為您公司開具一張正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上應注明服務內容為“勞務派遣服務”,金額為800元。
84784995
03/16 20:30
老師你腦袋有問題還是嘴有問題呢?你回答啥了,再這樣投訴你了
84784995
03/16 20:31
不要占用我時間和回答次數逃避解答問題
小小霞老師
03/16 20:34
是我這邊輸入的內容,顯示出來有誤,抱歉。 第一個問題:勞務公司應該為您公司開具一張正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上應注明服務內容為“勞務派遣服務”,金額為800元。 第二個問題:對于勞務人員的勞務費,理論上應由勞務公司直接支付給勞務人員,并由勞務公司代扣代繳相關稅費后,向您公司提供相應的發(fā)票。如果您公司直接支付給勞務人員,那么需要確保這些勞務人員能夠提供正規(guī)的發(fā)票或收據,如個人提供的勞務發(fā)票或個人所得稅完稅證明等。實際操作中,為了簡化流程,一些公司可能會與勞務人員協商,由勞務人員提供收據,而稅費由公司代扣代繳。但這種方式需要謹慎操作,確保符合稅務規(guī)定。 第三個:會計分錄:借:管理費用/勞務費 800元,貸:銀行存款/現金 800元。 如果您公司直接支付給勞務人員:借:管理費用/勞務費 50000元,貸:銀行存款/現金 50000元 如果通過勞務公司支付,并收到勞務公司提供的發(fā)票:借:應付賬款/勞務公司 50000元,貸:銀行存款/現金 50000元 后續(xù)支付勞務公司款項時:借:管理費用/勞務費 50000元,貸:應付賬款/勞務公司 50000元
84784995
03/16 20:41
看不明白,用大白話解答
84784995
03/16 20:44
就簡單問題回答的五花八門,啥樣的都有,800和50000元都計入勞務費???我們通過勞務公司給發(fā)放,怎么做分錄解答清楚些,需要計提不
小小霞老師
03/16 20:47
800計入勞務費的前提,我上面已經說了前提是:勞務公司應該為您公司開具一張正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上應注明服務內容為“勞務派遣服務”,金額為800元。 分錄我已經發(fā)給你了,還告訴了兩種情況不同的處理
84784995
03/16 21:23
付工資50000給勞務公司計提不
小小霞老師
03/16 21:32
對方開了發(fā)票過來,不用計提
84784995
03/16 21:38
我公司現在付給勞務公司2月份的勞務費,怎么辦?賬想入2月份怎么做分錄呢
小小霞老師
03/17 12:28
勞務公司給你提供發(fā)票了嗎?
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