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老師,請問如果進項金額比銷賬多,月底需要做賬務處理嗎?如果需要,怎么做,謝謝!
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速問速答你好,需要做賬,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
03/15 19:48
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老師,請問如果進項金額比銷賬多,月底需要做賬務處理嗎?如果需要,怎么做,謝謝!
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