問題已解決

老師好,我們這個(gè)公司11月份成立的,11月份我申報(bào)了法人的工資和我的,法人5000 我的4500 。11月份是0申報(bào),12月份我還是申報(bào)了法人5000 我的4500。那為啥就要繳稅了,是我弄錯(cuò)了呢,還是就要納稅呢?

84784949| 提問時(shí)間:03/15 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,入職日期你看一下寫的是幾月份?
03/15 12:11
84784949
03/15 12:11
應(yīng)該是10月份或者11月份吧
郭老師
03/15 12:12
就是三個(gè)月的收入,是不是 你的累計(jì)扣除費(fèi)用才是兩個(gè)月的?
84784949
03/15 12:31
老師我不懂這個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用啥意思,每次我申報(bào)只填工資啊,還需要填啥費(fèi)用嗎?
郭老師
03/15 12:32
你好,累計(jì)扣除費(fèi)用一個(gè)月5000。
郭老師
03/15 12:32
這就是起征點(diǎn)的意思。
84784949
03/15 12:33
那我需要怎么弄呢,還需要填什么嗎
郭老師
03/15 12:34
已申報(bào)工資填寫錯(cuò)了,發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。你提前申報(bào)了 0申報(bào)一個(gè)月。
84784949
03/15 12:36
那意思我12月份工資填寫0 0申報(bào)就好了?
郭老師
03/15 12:40
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784949
03/15 12:55
好的 老師 謝謝?
郭老師
03/15 12:56
不要客氣,工作愉快。
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