問題已解決

老師在么,問下個問題

84784947| 提問時間:2024 03/14 19:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,提問請先提出問題,以便老師知道能否幫助你。
2024 03/14 19:46
84784947
2024 03/14 19:50
商標注冊時借管理費用,貸銀行存款,當月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,10個月后商標證下來,借無形資產(chǎn),貸管理費用,導致科目余額表貸方有余額,應該怎么處理
84784947
2024 03/14 20:00
麻煩老師回答下
易 老師
2024 03/14 20:01
學員朋友您好,把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84784947
2024 03/14 20:05
老師,那可不可以直接借無形資產(chǎn),貸本年利潤?
易 老師
2024 03/14 20:06
當年的還是以前年度的
84784947
2024 03/14 20:07
以前年度的
易 老師
2024 03/14 20:08
貸:利潤分配未分配利潤
84784947
2024 03/14 20:10
那無形資產(chǎn)需要每月攤銷吧?可不可以分10年一年攤銷一次?
易 老師
2024 03/14 20:16
你好,可以的, 沒問題
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