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請問老師,可以抵扣的應(yīng)繳納的增值稅為增值稅銷項(xiàng)稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這個銷項(xiàng)稅不是我的買家給的嗎,如果我的進(jìn)項(xiàng)稅是免征的,為啥國家還有一個計(jì)算抵扣,這個應(yīng)交的增值稅也不算收入,為啥還要搞這個呢

84784992| 提問時(shí)間:03/14 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你的進(jìn)項(xiàng)是免稅的,是免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
03/14 16:31
84784992
03/14 16:33
是的,我的買家給我100塊銷項(xiàng)稅額,我就直接交了,也沒增加企業(yè)負(fù)擔(dān)吧。
84784992
03/14 16:35
是的,我的買家給我100塊銷項(xiàng)稅額,我就直接交了,也沒增加企業(yè)負(fù)擔(dān)吧為啥還要算一個進(jìn)項(xiàng)抵扣額度呢,為啥還要來一個計(jì)算的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
郭老師
03/14 16:35
對方自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品,你可以抵扣增值稅啊。允許你們底褲的深加工的抵扣10%,其他的抵扣9%。
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