問題已解決
老師?,以前年度開了票的工程款,現(xiàn)在到賬。原來會計掛賬很亂,往來都沖平了,現(xiàn)在到賬這筆工程款怎么做賬呢?
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速問速答當確認款項來源并重新建立掛賬時:
借:應收賬款/預收賬款
貸:以前年度損益調整(或根據(jù)實際情況選擇其他合適的科目)
當工程款到賬時:
借:銀行存款
貸:應收賬款/預收賬款
調整以前年度損益:由于涉及到以前年度的損益,可能需要進行相應的調整。這通常涉及到“以前年度損益調整”科目,確保以前年度的財務報表準確反映實際情況。
03/14 10:18
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