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老師?,以前年度開了票的工程款,現(xiàn)在到賬。原來會計掛賬很亂,往來都沖平了,現(xiàn)在到賬這筆工程款怎么做賬呢?

84784984| 提問時間:03/14 10:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當確認款項來源并重新建立掛賬時: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(或根據(jù)實際情況選擇其他合適的科目) 當工程款到賬時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 調(diào)整以前年度損益:由于涉及到以前年度的損益,可能需要進行相應(yīng)的調(diào)整。這通常涉及到“以前年度損益調(diào)整”科目,確保以前年度的財務(wù)報表準確反映實際情況。
03/14 10:18
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