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老師,23年入賬的高溫補貼,中秋福利,端午福利,等現(xiàn)金支出,所得稅匯算的時候需要調增不?

84784989| 提問時間:03/14 09:47
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
23年你是都入到職工福利費了嗎,匯算清繳需要限額內扣除的,超過限額的要調增的
03/14 09:49
84784989
03/14 09:51
我都列入辦公費了
王小山老師
03/14 10:06
你還是按福利費限額扣除吧,這個不應該入辦公費的
84784989
03/14 10:08
在職工薪酬那里?我不管會計賬目如何計入哪個科目,我把所得稅匯算調一下就可以了
84784989
03/14 10:10
如何調呢,職工福利費張載金額,實際發(fā)生額,和稅收金額都如何填寫?
王小山老師
03/14 10:20
匯算清繳在納稅調整明細表30行填寫調增的金額吧,你沒在職工福利費里記,就不要調整你職工薪酬調整明細表了
84784989
03/14 10:23
不是要按照福利費限額口唇啊
84784989
03/14 10:24
這個費用總共有66400我需要調增多少
王小山老師
03/14 10:25
超過工資薪金的14%部分是需要調增的
84784989
03/14 10:26
那沒超過,職工福利費不是要計提個稅的嗎?
王小山老師
03/14 10:27
是,政策要求是扣個稅,但好多企業(yè)根本沒有按這個標準執(zhí)行
84784989
03/14 10:30
明白,那我就不調了,沒有超過14
王小山老師
03/14 10:36
沒有超過限額可以全部扣除的
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