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老師,我們貨款收到了,但是是個(gè)人付給我們的貨款,后期再開票,會(huì)計(jì)分錄咋做??后期票到會(huì)計(jì)分錄又咋做

84784953| 提問時(shí)間:03/14 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你先借銀行存款貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時(shí)候,借,預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
03/14 09:39
84784953
03/14 09:43
我們是代賬公司,沒有預(yù)收預(yù)付,只有應(yīng)收應(yīng)付
宋生老師
03/14 09:43
你好那你可以進(jìn)入借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。 然后開發(fā)票的時(shí)候就借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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