問題已解決

老師,我用的金碟軟件2023年的已經(jīng)結(jié)賬了,(不可以反結(jié)賬了)可是有一筆庫存商品本來是在2023年的,然后當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致那筆數(shù)在2023年有數(shù),可是2024年卻沒有銜接,這個庫存商品我要怎么銜接到2024年來呢

84785039| 提問時間:03/13 17:00
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
到2024年可以做 庫存盤盈
03/13 17:08
84785039
03/13 17:10
那分錄是啥
84785039
03/13 17:12
盤盈之后我的東西還能用是不是可以按正常的來結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
大明明老師
03/13 17:12
借:庫存資產(chǎn) 貸:待處理財產(chǎn)損溢? 借:待處理財產(chǎn)損益 貸 管理費(fèi)用/營業(yè)外收入? ? ?
84785039
03/13 17:14
好的,謝謝老師
大明明老師
03/13 17:15
你好? 是的? 盤盈了之后 就當(dāng)做正常的庫存去銷售 然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本? ?不客氣 祝學(xué)習(xí)工作順利
84785039
03/13 17:19
那還用做借:待處理財產(chǎn)損益,貸管理費(fèi)用,這筆分錄嗎
大明明老師
03/13 17:22
這個還是要做的 這個是關(guān)于盤盈的分錄? ?那個結(jié)轉(zhuǎn)成本 是關(guān)于 正常當(dāng)做商品去銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 的 分錄
84785039
03/13 17:23
哦哦,好的。謝謝老師
大明明老師
03/13 17:27
不客氣呢 祝學(xué)習(xí)工作順利
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