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調(diào)表不調(diào)賬,如何把其他應付款的數(shù)調(diào)到其他應收款?調(diào)過去之后其他應收款算出來是多少

84784948| 提問時間:03/13 16:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 借其他應收款2,738,787.58 貸其他應付款2,738,787.58 調(diào)整完,其他應付款余額是零
03/13 16:57
84784948
03/13 16:58
其他應付算出來是不是1338787.58
冉老師
03/13 16:59
其他應付款是老師上面寫的 其他應收款,是本身余額加上這一筆調(diào)整的
84784948
03/13 17:01
小規(guī)模上季度憑證重新做了修改,修改后導致上期負債表生成的數(shù)據(jù)和上季度報企業(yè)所得稅的時候負債表的數(shù)據(jù)有誤,還需要重新修改上季度的企業(yè)所得稅負債報表中的數(shù)據(jù)嗎
冉老師
03/13 17:02
不需要修改這個報表的
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