問(wèn)題已解決

原股東投資1000萬(wàn),溢價(jià)1000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓新股東,也就是新股東付原股東2000萬(wàn),那么公司應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 11:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 您好! 公司投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,還是股東之間轉(zhuǎn)讓?
03/13 11:47
84785022
03/13 11:51
我沒(méi)懂老師,就是實(shí)收資本下邊一個(gè)股東退出了,新進(jìn)來(lái)一個(gè)股東溢價(jià)買的原股東的份額
易 老師
03/13 11:55
同學(xué)您好,公司要做借: 實(shí)收資本-老股東,貸 : 實(shí)收資本-新股東
84785022
03/13 11:57
金額呢,需要調(diào)整為新股東轉(zhuǎn)給原股東的嗎
易 老師
03/13 12:05
同學(xué)您好,原股東投資1000萬(wàn)
84785022
03/13 12:08
新股東的賬上應(yīng)該怎么處理呢
易 老師
03/13 12:09
同學(xué)您好,您好 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款
84785022
03/13 12:17
金額寫多少老師
易 老師
03/13 12:20
新股東付原股東2000萬(wàn)
84785022
03/13 12:33
老師,新股東跟這個(gè)公司最終控制方是同一公司,在做合并的時(shí)候,長(zhǎng)投和實(shí)收資本不就抵不干凈了,差額怎么處理呢
易 老師
03/13 12:42
同學(xué)您好,同一控制那就借:長(zhǎng)期股權(quán)投資1000,資本公積1000 貸:銀行存款 2000
84785022
03/13 12:47
這個(gè)不是在合并報(bào)表要做的嘛
84785022
03/13 12:52
借資本公積的話資本公積可是就成了負(fù)數(shù)了
易 老師
03/13 14:13
、同學(xué)您好,同一公司股權(quán)卻多花了1000萬(wàn),資本公積負(fù)數(shù)是正常
84785022
03/14 09:46
您說(shuō)的那筆分錄是在新股東賬上做的還是在合并分錄上做的呀
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