問題已解決

老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開錯(cuò)了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎

84785012| 提問時(shí)間:03/12 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購(gòu)買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問題,一般來說,如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請(qǐng)退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請(qǐng)退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請(qǐng)表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
03/12 14:58
84785012
03/12 14:59
在電子稅務(wù)局里能操作嗎
84785012
03/12 15:02
進(jìn)入電子稅務(wù)局里點(diǎn)退稅,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,但是增值稅退稅我應(yīng)該選哪個(gè)啊
樸老師
03/12 15:12
同學(xué)你好 出口留抵退稅的嗎
84785012
03/12 15:18
不是出口退稅,就是1月份購(gòu)入的發(fā)票開錯(cuò)了,沒做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,導(dǎo)致我們交增值稅了,2月發(fā)票對(duì)方重新給我們開了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是我想申請(qǐng)把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額退回來,不知道能不能退
樸老師
03/12 15:23
這個(gè)沒法退 盡量不要退哦 紅沖的上月收入在這個(gè)月開紅字發(fā)票就紅沖這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
84785012
03/12 15:28
老師你說的是對(duì)方業(yè)務(wù)
樸老師
03/12 15:29
這個(gè)沒法退的 ?你們也退不了
84785012
03/12 15:35
我1月份從甲方買牛,賣給乙方,然后甲方給我開錯(cuò)發(fā)票了,開成普通免稅發(fā)票(實(shí)際應(yīng)該開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于甲方發(fā)票錯(cuò)誤導(dǎo)致我公司2月初繳納了增值稅,2月份甲方重新給我們開了發(fā)票,現(xiàn)在已做進(jìn)項(xiàng)抵扣,我想問的是這次進(jìn)項(xiàng)抵扣完,報(bào)完稅后顯示增值稅期末留抵,增值稅期末留抵我能申請(qǐng)退稅嗎
84785012
03/12 15:38
我這個(gè)符合增值稅留抵退稅制度嗎,如果符合填表格時(shí)是不是應(yīng)該填增量留抵稅額啊
樸老師
03/12 15:38
同學(xué)你好 期末留抵的當(dāng)?shù)赜羞@個(gè)政策就可以退
84785012
03/12 15:44
這個(gè)政策我得去稅務(wù)局咨詢嗎
樸老師
03/12 15:48
同學(xué)你好 問當(dāng)?shù)?2366就可以
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