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學(xué)堂老師您好! 一納稅人,銷售收入10萬含稅專票,進(jìn)項(xiàng)成本6萬專票,怎么計(jì)算本月繳納的增值稅?所得稅

84784973| 提問時間:2024 03/12 14:47
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84784973
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
服務(wù)費(fèi)用30000普票,
2024 03/12 14:48
84784973
2024 03/12 14:49
增值稅率13%的
84784973
2024 03/12 18:36
你這算的10萬是含稅的算的吧
84784973
2024 03/12 18:37
100000÷1.13這是含稅算出的不含稅
84784973
2024 03/12 18:39
附加稅需要減掉
王璐璐老師
2024 03/12 14:47
你好 稅率是多少的呀 費(fèi)用是多少的呀
王璐璐老師
2024 03/12 14:59
你好? 交的增值稅? 如果6萬是不含稅的話? ?也是13個點(diǎn)的話? ? 就是? 100000/1.13*0.13-60000*0.13=3704.42? ?企業(yè)所得稅就是100000/1.13-60000-30000-444.53=? ? 這個是負(fù)數(shù)? ?不需要交企業(yè)所得稅的哈? 444.53是附加稅的哈??
王璐璐老師
2024 03/12 15:21
加油? 等你的好評哦
王璐璐老師
2024 03/12 18:37
你好,對的,是你說的這個意思
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